一、部门主要职能
(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我区老干部工作的意见规定,并组织实施。
(二)督促检查全区老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
(三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为金安的改革、发展和稳定发挥作用。
(四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向区委、区政府提出建议。
(五)组织老干部参加关心下一代工作。
(六)指导各乡镇、各有关单位,加强老年学校、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
(七)指导全区各单位老干部工作部门的自身建设。
(八)负责老干部易地安置工作;外地来金安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;享受厅局级老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
(九)承办区委、区政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,金安区委老干部局2016年度部门决算包括部门本级决算和部门所属事业单位决算,与预算比较,无增加(减少)。
纳入金安区委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
1 |
区委老干部局本级 |
2 |
区老教委(含老年大学) |
3 |
区关工委 |
4 |
区新研会 |
5 |
区老干部活动中心 |
三、金安区委老干部局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1140.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1140.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少148.49万元,降低12%,主要原因:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较少,经费开支较小;二是离休干部普遍年龄偏大,去世的老干部相应增加,走访慰问经费较小;三是没有开展两年一次全面走访慰问离休干部活动等。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计371.08万元,其中:财政拨款收入361.98万元,占97%;其他收入9.1万元,占3%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计423.45万元,其中:基本支出347.49万元,占82%;项目支出75.96万元,占18%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计423.22万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计423.22万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少140.19万元,降低25%,主要原因:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较少,经费开支较小;二是离休干部普遍年龄偏大,去世的老干部相应增加,走访慰问经费较小;三是没有开展两年一次全面走访慰问离休干部活动等。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入361.98万元,占本年支出的85%。一般公共预算财政拨款收入减少61.24万元,降低15%。主要原因:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较少,经费开支较小;二是离休干部普遍年龄偏大,去世的老干部相应增加,走访慰问经费较小;三是没有开展两年一次全面走访慰问离休干部活动等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出423.22万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少77.29万元,降低16%。主要原因:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较少,经费开支较小;二是离休干部普遍年龄偏大,去世的老干部相应增加,走访慰问经费较小;三是没有开展两年一次全面走访慰问离休干部活动等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为501万元,支出决算为423.22万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较少,经费开支较小;二是离休干部普遍年龄偏大,去世的老干部相应增加,走访慰问经费较小;三是没有开展两年一次全面走访慰问离休干部活动等。其中基本支出347.26万元,占82%;项目支出75.96万元,占18%。具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为501万元,支出决算为423.22万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较少,经费开支较小;二是离休干部普遍年龄偏大,去世的老干部相应增加,走访慰问经费较小;三是没有开展两年一次全面走访慰问离休干部活动等。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出347.26万元,其中人员经费278.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费68.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、等。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2016年度财政拨款项目支出75.96万元,。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表